Здравствуйте!Ну, наконец-то и я созрела для вопроса на вашем форуме 😀 .У нас организация занимается оказанием услуг по строительству газопроводов (внутреннее и внешнее газифицирование), работаем в основном с частным населением, хотя есть и "юрики" в контрагентах.Частных лиц - очень много и нужно отслеживать по ним за кем какой долг и т.п., поэтому нужна аналитика по 62 сч. в разрезе ФИО и адресов объектов. Используем ККМ. Работаю здесь 2 мес., до меня вели учет в ручную, с выписыванием одного приходника по кассе с отражением в основании - выручка от услуг за такой-то день. Теперь решили автоматизировать.Я попробовала сказать, что наверное нужно от каждого "физика" принимать деньги в кассу по оплате услуг по газифицированию, но Гл.бух сказала, что нечего плодить несколько ПКО , делать будем как и раньше. Стали делать по кассе несколько приходников через операцию оплата от покупателяс отражением разных контрагентов (контрагентов завожу с реквизитами ФИО, адрес и т.п.)с проводками Д50.02 К62.02 на сумму прихода от каждого физ.лица, а затем делаем один общий приходник со своей сквозной нумерацией на всю сумму выручки за день (через операцию прочий приход), с проводкой Д50.01 К50.02 ,т.е. фактичиски дублируем ПКО в программе???Распечатываем только приходники с общей суммой выручки.Но меня терзают смутные сомнения, что это все "аукнется" потом при закрытии месяца...Своих мозгов не хватает, программистов нет.Подскажите, пожалуйста чем все это грозит?И как правильно все-таки делать?🙏